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张掖市人民政府政务服务中心2019年度部门决算情况说明

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620700112/2020-00011
文号
关键词
发布机构
市政务服务中心
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-15 10:45:02
是否有效

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责政务大厅日常工作的组织、管理、协调和服务。

2.负责对政务大厅部门窗口及工作人员进行定期考核和年度考核。

3.负责组织窗口工作人员的政治理论学习和业务培训。

4.负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度,并组织实施。

5.负责统计、整理、汇总窗口政务服务事项运转及办件情况。

6.负责管理和监督进入政务大厅的政务服务事项,组织窗口规范、高效、优质服务。

7.利用政务大厅网络,为企事业单位及广大市民提供政务信息服务,为党务、政务公开搭建平台。

8.受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉建议。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

张掖市人民政府政务服务中心内设科室4个:综合科、督查科、业务科、热线服务科。隶属于市政府办公室管理,属一级预算单位。现实有干部8人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计125.05万元,支出总计124.71万元。与2018年决算数相比,收入减少4.2万元,下降3.3%,支出减少4.5万元下降3.5%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。

本部门2019年度收入合计125.05万元,其中:财政拨款收入124.5万元,占99.6%;其他收入0.55万元(为调账收入,上年度决算填报在其他应付款),占0.4%。

本部门2019年度支出合计124.71万元,其中:基本支出124.71万元,占100%;本部门2019年度年末结转和结余0.34万元,较上年增加0.34万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入124.5万元,较上年决算数减少4.8万元减少3.7%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加16.35万元,增长15%。主要原因一是人员工资增加;二是大厅搬迁购置办公家俱等产生费用。

本部门2019年度财政拨款支出124.71万元,较上年决算数减少4.5万元,减少3.5%。主要原因是退休人员工资由社保统一发放。较年初预算数增加16.56万元,增长15.3%。主要原因一是人员工资增加;二是大厅搬迁购置办公家俱等产生费用。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出112万元,占89.8%,较年初预算数增加25.37万元,主要原因是大厅搬迁购置办公家俱等产生费用;社会保障和就业支出9.18万元,占7.4%,较年初预算数减少4.1万元,主要原因是人员变动;医疗卫生及计划生育支出3.53万元,占2.8%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出124.71万元。其中:人员经费93.1万元, 较上年减少9.6万元,主要原因是退休人员工资由社保统一发放。公用经费31.4万元,较上年增加4.9 万元,主要原因是大厅搬迁购置办公家俱等产生费用。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.63万元,主要原因一是贯彻落实国家政策,减少“三公”经费开支;二上级来人批次减少,较上年支出数减少0.62万元,主要原因同上

公务接待费0.17万元,主要用于接待省政府信息公开第三方评估验收组评估、验收。费用支出较年初预算数减少0.63万元,主要原因一是贯彻落实中央八项规定,严控公务接待费用支出,二上级来人批次减少,较上年支出数减少0.62万元,主要原因同上。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待4批次,28人, 2019年度本部门人均接待费60.7元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出31.4万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2018年增加4.9万元,增长18%,主要原因是大厅搬迁购置办公家俱等产生费用。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额14.43万元,其中:政府采购货物支出14.43万元。授予中小企业合同金额14.43万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家俱及办公用品等 。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位年度绩效指标完成情况:1、资金投入中基本支出预算执行率100%,三公经费下降。2财务管理中账务管理制度健全,资金使用合理合规,政府采购合规。3人员管理中人员编制合规,人事管理制度健全。4、资产管理方面,资产账实相符。资产管理制度健全。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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