合黎镇人民政府2020年预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
(一)部门预算收支总体情况
(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
四、部门“三公”经费等预算安排情况
五、政府性基金预算安排情况
六、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门职责
1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展观,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。
2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置
(一)机关内设机构
高台县合黎镇人民政府设4个党政内设机构,分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室。
(二)直属事业单位
根据主要职责,合黎镇内设公益一类4个事业机构,包括农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心,计划生育服务中心。
三、部门预算安排情况
(一)部门预算收支总体情况
2020年度预算收入总计703.25万元,支出总计703.25万元。与上年预算数相比,收入增加3.57万元,增加0.51%,主要原因增加了公用经费、工会经费和福利费的预算。与上年预算数相比,支出增加3.57万元,增加0.51%。主要原因是增加了公用经费、工会经费和福利费的预算支出。
2020年度预算收入合计703.25万元,其中:财政拨款收入703.25万元,占100%。
2020年度预算支出合计703.25万元,其中:基本支出703.25万元,占100%。
2019年度年末结转下年14万元,其中:结转5万元的公用经费,9万元环境卫生整治化债经费。
(二)一般公共预算财政拨款收入支出总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入703.25万元,较上年预算数增加3.57万元,增加0.51%。主要原因是增加了公用经费、工会经费和福利费的预算。
2020年度一般公共年预算财政拨款支出703.25万元,较上年预算数增加3.57万元,增加0.51%。主要原因是增加了公用经费、工会经费和福利费的预算支出。
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出586.72万元,占83.43%,较2019年年预算数增加 42.58万元,主要原因是人员变动、工资调整上涨等。社会保障和就业支出40.21万元,占5.7%,比2019年预算减少39.95万元,减少23%,主要原因是行政单位离退休人员工资由社会保障机构发放,财政再不列入预算,主要是机关事业单位基本养老、失业、工伤、生育社会保险缴费。社会保险基金支出31.26万元,占4.45%,比2019年预算增加0.2万元,增加0.64%,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费。住房保障支出45.06万元,占6.41%,比2019年预算增加0.74万元,增加1.67%,主要是机关事业单位住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2020年度一般公共财政拨款基本支出703.25万元,较上年预算数增加3.57万元,增加0.51%。其中:人员经费623.3万元,较上年预算减少8.56万元,减少1.35%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对其他个人和家庭的补助等。公用经费79.95万元,较上年预算增加12.13万元,增加17.89%,主要原因是预算安排增加公用经费、工会经费、福利经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、劳务费、取暖费、维修费、邮电费、差旅费、公车补贴等机关运行经费。
四、部门“三公”经费等预算安排情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2019年无变化。
2.公务接待费0万元,预计接待0批次0人次,较2019年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费4.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.5万元),比2019年预算减少0.3万元,降低6.3 %,主要原因是:油价下降,降低成本,节省开支。
4.培训费1.2万元,预计培训4批次,500人次,较2019年预算无变化。
5.会议费1万元,预计召开会议10批次,900人次,较2019年预算无变化。
五、政府性基金预算安排情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2020年机关运行费79.95万元,其中:办公费10.27万元、印刷费3.25万元、手续费0.08万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费2.4万元、差旅费5.2万元、日常维修费4.5万元、会议费1万、培训费1.2万元、劳务费8.3万元、委托业务费1万元、工会经费2.15万,福利费4.6万,办公用房取暖费10.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、其它交通费费用11.7万元、其他商品和服务支出5.3万元。
(二)政府采购安排情况
2020年本部门(单位)政府采购预算总额37.5万元,其中:政府采购货物预算36.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。
(三)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为868.96万元,其中:办公用房5113平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值16.98万元;单价10万元以上通用设备0台(套)。
2020年拟采购固定资产约14.2万元,主要包括:(办公桌椅10万元,文件柜1.2万元,其他办公设备3万元)。
(四)预算绩效情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。