中共高台县委政法委员会2016年部门决算说明

作者:   来源:   发布时间:2017年09月30日    点击数:

一、部门概况    

(一)主要职责    

1、根据中央、省、市委对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。    

2、组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。    

3、支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。    

4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。    

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。    

6、依据上级关于社会治安综合管理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本地区的综合管理工作。    

7、认真落实综合管理领导责任制,实行目标管理,把综合管理的各项任务落实到基层。    

8、定期分析本地区的治安形势和综合管理情况,提出相应的工作措施。    

9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合管理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。    

10、加强对综合管理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。    

11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。    

(二)部门决算单位构成    

中共高台县委政法委员会部门决算属县级一级决算单位。    

二、 中共高台县委政法委员会 201 6 年部门决算表( 见附件    

(一)收入支出决算总表    

(二)收入决算表    

(三)支出决算表    

(四)财政拨款收入支出决算总表    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表    

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

(九)国有资本经营预算收支决算表    

三、2016年部门决算情况说明    

(一)决算收入情况    

   

2016 年决算收入311.43万元。 201 5 年决算增加 47.52 元,增长 18 % ,其中: 本年收入 257.64万 元。具体情况如下:    

1. 财政拨款收入 257.64万 元。系 高台县财政局 本级及所属预算单位当年从 财政取得的资金 201 5 年决算增加 53.25万 元,增长 26.05 %, 比年初预算数 增加 105.16万 元,增长 68.97 % 主要原因是 由于工资调整人员经费增加,省市专项增加    

2. 上年结转和结余 53.79万 元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。    

(二)决算支出情况    

2016年决算支出 311.43 万元, 201 5 年决算增加 47.51 元,增长 18 % 本年支出 261.41万 。其中:工资福利支出96.42万元、对个人和家庭补助支出 109.09 万元、商品和服务支出 50.41 万元。    

具体情况如下 (按功能分类)    

1) 一般公共服务支出(类) 242.48 元,主要用于 机关行政运行 ,较201 5 年决算数增加 59.12 元,增长 (降低) 32.2 %, 主要原因是 工资调整人员经费增加,省市专项增加    

2)社会保障和就业支出(类) 17.73万 元,主要用于 退休人员工资发放 。较201 5 年决算数 减少 0.03万 元, 降低0.16 %,主要 原因是取消了退休人员的特殊岗位津贴    

年末结转和结余 50.02万 元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。    

(三)“三公”经费决算财政拨款情况    

1.拨款情况    

2016年“三公经费”决算支出10.25万元,分别是:    

1)公务接待费4.93万元。接待43批次,445人。    

2)公务用车运行维护费5.32万元,车辆购置费0万元。购置公务用车0辆,现有公务用车2辆。    

3)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)0人。    

2.增减变化情况及原因    

与上年比较, “三公”经费减少0.34万元,原因是: 公务用车运行维护费减少。 与年初预算数比较,“三公”经费增加(减少)2.75万元,原因是: 公务用车运行维护费减少。    

四、高台县政法委 201 6 年其他重要事项情况说明    

(一) 机关运行经费支出情况说明    

201 6 年度 县委政法委 机关运行经费支出 47.38万 元,比201 5 年增加 22.62万 元,增长 91.4 %。主要原因是 机关工作人员和退休干部工资增加    

(二) 政府采购支出情况说明    

201 6 年本部门政府采购支出总额 1.5万 元,其中:政府采购货物支出 1.5万 元、政府采购服务支出 0万 元、政府采购工程支出 0万 元。      

(三) 国有资产占用情况说明    

截至201 6 12月31日, 县委政法委 共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。    

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明    

根据财政预算管理要求,201 6 我委 组织对 司法救助、群防群治队伍专项补助、综治信息平台终端等 项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 67.05万 占年初预算的 190.2 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。    

五、名词解释    

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。    

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。    

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。    

因公出国(境)费:指单位 工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

公务接待费:指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

公务用车购置及运行费:指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。    

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

十一 商品和服务支出:反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。    

十二 对个人和家庭的补助:反映政 府用于对个人和家庭的补助支出。    

   

附件:1.收入支出决算总表;    

2.收入决算表;    

3.支出决算表;    

4.财政拨款收入支出决算总表;    

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;    

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;    

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;    

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;    

9.国有资本经营预算收支决算表。  

2016年度政法委决算公开附表      

<!--EndFragment-->

中国政务网站领先奖  中国设计创新型政务网站  中国特色政府网站在线服务创新奖

版权所有 高台县人民政府 Copyright © 2013- 2015 All Rights Reserved. 备案:陇ICP备05002962号

本站中文域名:甘肃高台.政务 信息统计甘公网安备 62072402000021号

建议使用IE6.0以上浏览器、1024*768及以上分辨率以达到最佳显示效果

技术维护:高台县网络信息中心 投稿邮箱:gtxxzx2012@126.com